Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 15065
Číslo faktúry: FD /0149/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: LLORANT s.r.o.
Adresa: Pražská 4,04011 Košice
IČO: 36569658
Predmet: Údržba PC siete za apríl 2015
Fakturovaná suma s DPH: 199,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: Zmluva č. 375/2005
Dátum doručenia: 18.05.2015
Dátum vystavenia: 04.05.2015
Dátum splatnosti: 25.05.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0149_15
Zverejnené: 25.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov